你得查明什么明细科目是负数?
老师,然后账上应收负数,应付也是负数,这个注销的时候怎么正确处理
老师,公司准备注销,应交税费是负数,如何处理?如图
#提问#老师,你好!公司注销前,资产负债表上的所有者权益有数据,应交税费有数据,这个怎么处理呢?怎么转?谢谢!
老师,公司注销负债表应交税金是负数怎样处理呀,会计分录怎做?
老师,公司准备注销,但是报表上应交税费是负数,这如何处理
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
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必须查明原因是吧?20年账不太好查
必须要查明原因的,不然就只能转入营业外支出,做纳税调增
做营业外支出的话要准备什么资料嘛?还是直接做分录就可以再汇缴纳税调整
你现在没法查原因,只有强制计入营业外支出,做纳税调增