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老师,请问固定资产清理时候,增值税发票上的主营业务收入,借方是应收账款*客户,贷方是主营业务收入,销项税额吗?

2024-07-31 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 17:23

你好!正规的做法是贷方固定资产清理

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快账用户6870 追问 2024-07-31 17:41

如果贷方固定资产清理,和我申报增值税上的收入就对不上了。汇算时候怎么申报收入呢?按照哪一个呢

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齐红老师 解答 2024-07-31 17:45

你好!你申报的时候,是填入到其他业务收入 这个地方确实是会形成你说的差异

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快账用户6870 追问 2024-07-31 17:46

我是按照著营业外申报收入

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齐红老师 解答 2024-07-31 17:48

你好,营业外收入也行。性质差不多,

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相关问题讨论
你好!正规的做法是贷方固定资产清理
2024-07-31
你好,开票的时候,先把之前的无票收入分录红冲,然后再根据开具发票情况做收入分录
2023-04-03
 对的,同学,不过今年小规模 也是要1个点
2023-02-14
同学,你好 销售时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收钱 借:银行存款 贷:应收账款
2022-04-12
不要发票,确认收入时分录:借:预收账款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项,对的
2023-05-23
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