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请问老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,分录怎么做,谢谢?

2024-07-31 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 13:01

你好,留底科目在哪个里面挂着的?

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快账用户9151 追问 2024-07-31 13:05

进项税额

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齐红老师 解答 2024-07-31 13:07

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项 需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。如果抵扣了这个刘迪不需要交税的,就不用做。

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快账用户9151 追问 2024-07-31 13:10

如果有滞纳金,是不是这样做吗? 借:应交税费应交增值税转出未交增值税, 营业外支付出滞纳金, 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2024-07-31 13:14

可以的,可以这么做的

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相关问题讨论
你好,留底科目在哪个里面挂着的?
2024-07-31
借,应交税费~未交增值税43131.72 营业外支出490.38 贷,应交税费~就抵税额
2021-02-19
 你好;  去年的欠税科目怎么挂的; 好判断科目来抵减  
2022-12-12
借:应交税金——未交增值税 4600 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 600 贷:应交税金——应交增值税(进项税额) 5200
2024-04-22
一、交税的分录是: 借:应交税费——未交增值税 借:营业外支出——税款滞纳金 贷:银行存款 二、至于税款欠税的金额,需要补提销项税额。结转计入未交增值税
2023-08-23
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