您好,对的,还有一个分录 借:固定资产 贷:应交车辆购置税
车辆购置税发生时,要如何做账呢,借:应交税费—车辆购置税 贷:银行存款 这样吗
缴纳车辆购置税: 借:固定资产 贷:应交税费-车辆购置税 借:应交税费-车辆购置税 贷:银行存款 对吗?谢谢
请问一下交车辆购置税的分录,是借固定资产 要贷应交税费 车辆购置税 缴纳 借应交税费 车辆购置税 贷银行存款吗 还是直接借固定资产 贷银行存款也可以?
车辆购置税借固定资产贷应交税费—车辆购置税银行存款,这样对吗
缴纳车辆购置税 分录 借固定资产-冷藏车 9115.04 贷银行存款9115.04 分录这样做对吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~