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请问郭老师!老师您好我先把前两个月的凭证写一下:5月份暂估入库(含税)借:库存商品 贷:应付账款。6月份收到发票冲暂估(含税)借:库存商品红字 贷:应付账款红字 冲暂估成本(含税)借:主营业务成本红字 贷:库存商品红字 借:库存商品(不含税)借:应交税费-进项税 贷:应付账款,老师您看这样涉及到成本和库存数量都不对,现在怎么调整?刚开始是含税暂估入库的

2024-07-27 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-27 10:25

你好,还少了一个借主营业务成本 贷库存商品不含税。

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快账用户8438 追问 2024-07-27 10:31

是的,这个做了,6月份把冲暂估重新入库的数量也算入库数量了,这样就存在3个问题库存数量,成本,增值税,麻烦老师要看看

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齐红老师 解答 2024-07-27 10:32

针对上面的业务,你的库存不变。

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齐红老师 解答 2024-07-27 10:33

你好,库存不变: 第一个库存商品只看6月份的贷方100。 第二个借方100。 第三个借方80。 第四个贷方80。

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齐红老师 解答 2024-07-27 10:33

这不,合计起来就是0。

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快账用户8438 追问 2024-07-27 10:42

老师以上是5月和6月做的凭证,现在7月份怎么处理一下?是冲销哪个还是调整哪个凭证呢?

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齐红老师 解答 2024-07-27 10:46

你好,七月份收到了发票是多少

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快账用户8438 追问 2024-07-27 10:49

6月份已经收到发票了,已经全做完账了,现在发现问题麻烦您看看我前面的凭证

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齐红老师 解答 2024-07-27 10:52

你在六月份已经调整了调整成正确的吧

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快账用户8438 追问 2024-07-27 10:54

6月份的不对,库存,成本,税都不对

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齐红老师 解答 2024-07-27 11:03

调整了啊 主营业务成本是-20

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