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老师好。我是一般纳税人。我月末结转增值税,是销账税额大于进项税额,还有一个是税控盘费用280元,记录到了应交税费~应交增值税减免税款。月末怎么写增值税的结转分录呢?

2024-07-24 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 17:33

您好!你说的这3个科目,其实没有要求结转 如果你一定要结转 可以借销项,贷进项,贷减免,贷未交增值税

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:34

好的老师,结转分录明白了。

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:35

老师,如果月末不结转增值税,那么次月缴纳增值税,该怎么记账呢?

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齐红老师 解答 2024-07-24 17:37

你好!这个按现在的会计制度是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:43

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-24 17:45

你好,不用客气的了。

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:47

老师,我没懂。我销项税额是计入应交增值税~销项税额,进项是:应交税费~进项税额。月末怎么结转?

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齐红老师 解答 2024-07-24 17:49

你好!按现在的会计制度销项和进项就不用结转。 比如你销项100,进项70,你只需要做上面的那个分录。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)30   贷:应交税费——未交增值税30

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:50

按老师说的结转了,但是应交税费~转出未交增值税有余额了,这个余额怎么平呢?

按老师说的结转了,但是应交税费~转出未交增值税有余额了,这个余额怎么平呢?
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齐红老师 解答 2024-07-24 17:51

你好!这个你下个月缴纳就行了 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:52

我的意思是转出未交增值税的余额怎么平?

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齐红老师 解答 2024-07-24 17:54

你好!这个跟销项,进项一样,不用结平

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快账用户3832 追问 2024-07-24 17:56

好的,感谢老师指导。终于明白了

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齐红老师 解答 2024-07-24 17:57

你好,不用客气的了。

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