齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,是的,结转是按照进货成本来结转的。
前面几笔分录对?不用做增值税?
同学你好,前面几个的不对,需要做增值税的。
5-7月是小规模,8月公司申请一般纳税人
同学你好,5-7月是小规模,采购时不做增值税,销售收入确认时需要做增值税处理,8月以后,采购收到可抵扣的发票也要做增值税处理。
4-6月份增值税我没申报到无票收入,那我后面是不是在7月申报进去,就可以,因为8月责令一般纳税人了,那下个月我申报7月增值税的时是不是可以补上
还有很多货物,是寄给客户作为样品,也是视同销售,那分录怎么做?
同学你好,是的,在7月申报进去,就可以。下个月申报7月增值税的时,是可以补上的,但是税率就高了。还有很多货物,是寄给客户作为样品,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。
7月还是小规模,税率没高
老师数量金额明细账要怎么才能平?
同学你好,哦,好的,那就可以的。
这样可以?
同学你好,这样可以的。
不用做增值税?
同学你好,要做增值税的,不过,上面的凭证可以那样做,增值税再单独做凭证处理也行的。
5-7月份是小规模,借:应交税费-增值税?按照1个点?
同学你好,是的,按1%计算增值税。
抖音收入怎么做账?还有小程序的提现提成怎么做账
老师,那我前面分录不用做增值税也可以对?按照您说实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了
同学你好,前面分录不用做增值税也可以对,只是后面需要计提增值税处理,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。抖音收入做账时,借:其他货币资金-抖音,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。小程序提现时,借:银行存款,财务费用,贷:其他货币资金-小程序。
前面分录不用做增值税,只是后面需要计提增值税处理,分录怎么做?
同学你好,后面计提增值税时,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数,贷:主营业务收入,负数。
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前面几笔分录对?不用做增值税?
同学你好,前面几个的不对,需要做增值税的。
5-7月是小规模,8月公司申请一般纳税人
同学你好,5-7月是小规模,采购时不做增值税,销售收入确认时需要做增值税处理,8月以后,采购收到可抵扣的发票也要做增值税处理。
4-6月份增值税我没申报到无票收入,那我后面是不是在7月申报进去,就可以,因为8月责令一般纳税人了,那下个月我申报7月增值税的时是不是可以补上
还有很多货物,是寄给客户作为样品,也是视同销售,那分录怎么做?
同学你好,是的,在7月申报进去,就可以。下个月申报7月增值税的时,是可以补上的,但是税率就高了。还有很多货物,是寄给客户作为样品,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。
7月还是小规模,税率没高
老师数量金额明细账要怎么才能平?
同学你好,哦,好的,那就可以的。
这样可以?
同学你好,这样可以的。
不用做增值税?
同学你好,要做增值税的,不过,上面的凭证可以那样做,增值税再单独做凭证处理也行的。
5-7月份是小规模,借:应交税费-增值税?按照1个点?
同学你好,是的,按1%计算增值税。
抖音收入怎么做账?还有小程序的提现提成怎么做账
老师,那我前面分录不用做增值税也可以对?按照您说实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了
同学你好,前面分录不用做增值税也可以对,只是后面需要计提增值税处理,实际操作中,可以不视同销售,直接入销售费用-展示费就行了。抖音收入做账时,借:其他货币资金-抖音,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。小程序提现时,借:银行存款,财务费用,贷:其他货币资金-小程序。
前面分录不用做增值税,只是后面需要计提增值税处理,分录怎么做?
同学你好,后面计提增值税时,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数,贷:主营业务收入,负数。