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你好老师,我们是被挂靠方,挂靠方开具发票先给我们9个点的税金,这怎么做账?

2024-07-16 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-16 15:16

同学,你好 什么内容的发票

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快账用户7572 追问 2024-07-16 15:16

9个点的发票

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齐红老师 解答 2024-07-16 15:17

同学,你好 你们收到发票 借:成本、费用 贷:应付账款

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快账用户7572 追问 2024-07-16 15:18

老师,我问的问题是:我们是被挂靠方,帮挂靠方开具了9个点发票,挂靠方给我们转9个点的税金,我们实际有抵扣的发票,但是我们怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-07-16 15:19

同学,你好 你们开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 你们收到税金 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户7572 追问 2024-07-16 15:20

是先付税金,然后在开具发票交税。如果按照这样做的话应收账款就不平了

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齐红老师 解答 2024-07-16 15:22

同学,你好 应收账款是不平的,你有钱没有收到

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快账用户7572 追问 2024-07-16 16:59

你这个分录完全不平。假如我开发票1000元,税金100元。对方给我转过来税金100元。按照你这样做账不平

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齐红老师 解答 2024-07-16 17:15

同学,你好 是不平呀 你还有你开了多少钱的发票,就要收到多少钱,你现在只收到税金,还有钱没有收到,应收账款有余额的

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快账用户7572 追问 2024-07-16 17:17

假如对方给我转了100元税金,我是借银行100,贷应收100?然后开具了1000元的发票,借应收1000,贷主营业务1000。回款之后借银行1000,贷应收1000。应收余额100怎么平呢?

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齐红老师 解答 2024-07-16 17:55

同学,你好 你收到的税金100也是确认收入的,可以做营业外收入

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