同学你好 红冲后还开蓝字发票吗
老师,您好,我想问一下,1月份我公司开出的专票,现在需要红冲,请问是销售方申请开具信息表还是购买方申请?
老师您好,请问我们7月给对方开了发票,现在这个月红冲,发票是我们开的,我是选择销售方申请对吗
老师您好,请问我们开给对方的专用发票,对方已经抵扣了,现在我想开红字发票,是要对方申请红字发票我才能开吗,需要满足哪些条件我可以开红字发票?我作为销售方可以直接申请吗
五月份开的销项发票,对方公司发票已抵扣,七月份货退回来我司,我们把钱退给他,请问该如何处理账务
请问老师,2021年12月开出的专票,被退回一张,要给对方公司补开,改如何处理
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
同学你好 之前开的是纸质发票还是数电发票还是电子专票
是的,对方要求重新开具蓝字发票
之前开的是纸质发票还是数电发票还是电子专票
电子发票(增值税专用发票)
发票号码是20位的发票
这个先申请红字发票信息表确认通过后开红字发票 然后再开蓝字发票
对方发票没认证,是我这笔申请红字发票信息表是吗?
对的 你申请然后通过之后你开红字发票