那为什么出口免抵的增值税还要交城建税和两费呢 因为出口免抵的增值税 是抵减的是内销产品的销项税额 所以需要缴纳附加
请问老师:城市维护建设税的征收是不是按“进口不征,出口不退,同免不同退”,的原则啊?这里同免是不是增值税和消费税如果有免税的,城市维护建设税是不是也是免征啊?但是城市维护建设税的依据里又包涵了:出口货物,劳务的增值税的免抵税额。这两个免有啥区别吗?
老师,城建税和教育费附加是不是增值税和消费税的两个跟屁虫,只要是要交增值税和消费税的就要交城建税和教育费附加
城建税进口不征,然后城建税又是依据增值税和消费税之和来算,那这里进口征收增值税嗯话,也征收城建税吗?什么情况才能进口不征收
老师,进口环节交增值税不交城建税,不应该作为城建税的计税依据,这里怎么进口环节增值税消费税作为城建税附加税计税依据呢
城市维护建设税健康,不是进口不征,出口不退么?为什么退的增值税可以抵扣
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
留抵的增值税为什么又不交城建税和两费呢? 留抵是进项税额 所以不计算附加税