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老师你好,我上个月计提的销售费用,这个月收到发票了,但是没有付款,要怎么做账务处理

2024-07-13 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-13 08:58

你好!你收到发票,红字冲减之前计提的,然后按发票直接做就行,贷方应付账款

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快账用户9521 追问 2024-07-13 08:59

财务软件有显示红字,还是做负数

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:01

你好!红字或者负数都可以,一样的

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快账用户9521 追问 2024-07-13 09:01

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:01

你好!不用客气的了

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你好!你收到发票,红字冲减之前计提的,然后按发票直接做就行,贷方应付账款
2024-07-13
你好,借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用 贷预付账款
2024-03-20
你好,借银行存款贷应付账款这样更正。
2024-02-23
同学你好 直接附在之前的抵扣分录后面
2022-12-26
你好,当时你的成本分录怎么做的?借主营业务成本,贷应付账款吗?
2023-01-12
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