同学,你好,这个是调表不调账啊。 你账上该怎么记就怎么记啊,她给不了你发票,只给你收据,那你只能以收据入账啊,睡前不扣除就是了嘛汇算清缴的时候跳出来
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
老师,钢结构雨棚汇缴的时候资产折旧表里面填哪个里面啊
老师 储煤棚需要缴纳房产税吗 图片是我们的煤棚
甲公司对三家公司进行长期股权投资,ABC,其中甲公司收到A分红100万,未收到B和C的分红。投资收益纳税调整明细表,持有收益这列,长期股权投资,这行,就填分红的数据,A分红的100万对吧
老师我公司贷款下来了,但公司将款项拆借给个人借款了老师银行必须要写用途选项写材料款可以吗,有税务风险吗,老师但不是买材料了。就是相互拆借。分两笔借给两个人。有没有可选的选项
老师,请问一下转入注册资金,备注什么?投资款?或者注册资金?
发一个政府资金管理办法供参考一下
小规模纳税人,按季申报,在抖音有店,抖音一个月有补贴卷给我们的客户,比如说,客户在抖音买10元的东西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音帮客户出的,每月我们公司给抖音开普票,这月给抖音开了一张发票,抖音提示我们信息不全,双方的银行账号开户行没填,有可能驳回,原来我们都是这样开的也过了,我想咨询的是,我们开出的这张票如果抖音下月驳回,我们该如何处理,还是现在直接开红票冲掉,再开一张合抖音规的,哪种方法更好
研发费用里边的的其他有不超过研发费用的10%的限制,汇算清缴的时候,高新技术企业优惠情况及明细表里边的其他受不受这个限制
老师,我们雇佣了附近的村民捡树枝等,约定的干13天,一天150元,临时性的工作,就是人手不够的时候需要请附近的村民来帮忙干并支付费用,像这种情况,我们是按照工资薪金申报个税还是劳务报酬?
个体户一个季度开不超30万,交多少税
意思是账上不调,到时候汇算清缴的时候直接把年度汇算清缴表调整出来
是的啊,你的理解是正确的
好的,可是我2023年的汇算清缴已经申报了,现在应该怎么处理
申报了就可以了啊,不影响你的账啊,不需要处理什么啊
老师,我还想问一下,有一个家具制造公司,他没有开发票出去,也没有开发票进来,也没有提供收据给我,我做的无票收入是根据他的工资和社保费做的,没有做原材料收据,他没有提供,这样有问题没有
我汇算清缴的时候没有扣除我的收据成本原材料呀,我又怕到时候查出来有问题
肯定有问题啊 收入 成本都没有,还在不停的给员工发工资交社保
是呀,他就是为了买社保,我应该怎么处理
谁也处理不了啊,发生了什么业务你记什么账就可以了啊,不用想着自己有多大能耐能给老板把屁股擦干净。
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快满意给个五星好评哈