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请问老师,我们公司是物管公司,停车场收入做账时按5%做了应交增值税,然后季度收入不超30万,没有票,季度报税时,表上面没有无票收入这一栏,然后填在免税销售额那里,税率是按3%计算的,而我的账是5 %计算的,这怎么办呢?

2024-07-10 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-10 15:39

你好,填写第2列之后,你的免税的税额可以自己修改一下的。

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你好,填写第2列之后,你的免税的税额可以自己修改一下的。
2024-07-10
你好 没关系 你按照1%计提 然后转让营业外收入 和开票一致就行 申报表最后也是免税的 账上也是免税的 不影响
2020-07-23
同学您好,这种情况是属于正常的现象,能解释得通即可。增值税申报表是开了发票就要确认收入了,但我们平常做账是按会计准则来做,这一种情况也会导致增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致的,只要我们能合理解释,就可以哈。
2024-06-04
23栏这个自动生成了,预缴税款这个
2020-10-12
对的,没有超过30万,直接在第10栏填写就可以了。
2021-04-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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