你好,是的,购销合同都是需要申报的
老师,请问一下印花税按照购销合同申报,采购没有合同,但是实际采购了也需要申报吗,销售没合同但是申报了
老师:印花税我采购签订合同也要申报么?
新印花税法下,采购合同采购方也要申报印花税吗
老师,公司申报印花税是不是销售合同和采购合同都要缴纳印花税?@郭老师
老师好,请问作为一个公司,他的采购合同和销售合同都需要申报印花税吗,还是只需要申报销售合同印花税就可以了,采购合同不需要。对吗
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
就是说咱每一份合同都是针对销售方是一次销售行为所以要交税,针对采购方是一次采购行为所以要交税,然后就是一份合同分为两次行为,所以销售方采购方各交一次税对不
你好,是的,是这样的
还有老师,针对采购合同,是除了采购,其余的进项合同比喻技术服务费什么的是我们也是要申报印花税的么?然后就比如公司采购一批办公费什么的,这个没有合同,那针对这种费用的我们要不要申报印花税?还有房屋租赁合同,我们要不要申报印花税
你好 技术服务费,需要按技术服务合同缴纳印花税,而不是购销合同。 采购办公用品,房屋租赁合同,都是需要申报印花税的
日常经营的差旅费什么的不要交印花税吧
你好,差旅费,是不需要交印花税的