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老师,你好,我在7月3日已申报了6月份的增值税及附加税,现在税局打电话给我说有异常凭证要做进项税额转出,还要填表发给他,,那我怎办呀?3号申报过的已扣税款的申报表作废重填吗?是材料成本进项,,,那转出的进项做凭证直接是增加成本吗?同时1.3万的进项转出还会有附加税吧,,这个7月份做账要计提吗?也不会了!!!请教呀!!!

2024-07-06 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-06 10:24

您好,不用焦急的,把3号申报过的增值税申报表更正申报就好了,附表二做进项税转出我们6月凭证里 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 进项转出后,应交的增值税变化 的,相当的附加税也是要变动了

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快账用户4057 追问 2024-07-06 10:33

噢,,报表更正申报,那转出的进项税额就要直接交款了吗?还能用其它进项抵吗?

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齐红老师 解答 2024-07-06 10:35

您好, 不可以了,因为我们申报过增值 税的,进项勾选抵扣不能再操作了

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快账用户4057 追问 2024-07-06 10:40

噢!!!谢谢老师,明白了!!

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齐红老师 解答 2024-07-06 10:43

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~           希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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