你好!这个应该借应付账款 贷库存商品。
厂家给的返利冲抵货款怎么做分录
老师好 ,我公司应付厂家货款31000元,实际付款3万元,厂家给返利1000元直接冲减我公司应付账款,该怎么做分录
计提厂家返利会计分录怎么做?
老师,收到厂家销售返利1408元,怎么做会计分录?
老师,我们是4S店的,今天收到厂家的整车发票,其中返利以负数形式开到了一张发票中,请问这个分录要怎么做了?然后厂家会把返利打到我们售前采购车的系统,下次采车可以抵扣,请问收到收到厂家返利的分录要怎么做了?
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
老师好,个税扣缴端申报的工资,必须是包含社保的吗?
老师这道题,第一句我没读懂啥意思,你给大白话解释一下!!?什么叫并转销坏账准备?
老师,预提费用有科目编号吗
你好!老师,应交税费借方25964.65,贷方38359.64,怎么调帐把应交税费贷方余额调到60269.88
我给员工赔偿了辞退经济补偿金五万元,是通过公司公账打给员工个人卡号的,然后我们财务怎么记账呀?
个体户员工做工资做了老板,需要报个税吗
老师,我们是陶瓷制造业,是个新建的厂子,还没开始生产,但是已经产生了一部分制造费用,没生产的话,制造费用是无需结转到生产成本里吧?老师
老师,招待客户的住宿费专票可以抵扣吗
冲减应付账款呢?
你好!是的。冲减你购进的成本
比如我们替供应商代配送的,应收货款是结给供应商,我们只赚差价,然后供应商又把这部分差价冲应付帐款,这个怎么做账务处理
你好!其实你们就赚这个返利?
是的,然后返利是冲减应付帐款,代垫的配送费用也是冲减应付帐款
你好!这个发票是开给你们的吧
然后你们再开票给客户是把
不是,发票也是厂家开
你好!发票厂家直接开给客户?
是的,厂家直接对接,我们只赚差价和代配送
你好!这样的话,你应该按你收到的钱,开服务费发票
供应商以我们的名义供货,但货款不是直接结算给我们,而是结算给供应商,供应商给我们返点
你好!嗯,发票是厂家直接开给你客户还是开给你们,你们再开给客户
发票是厂家直接开给客户
你好!对啊。这样的话,你们开服务费发票给厂家就行