还有10万增本金没到账,2从处理,一种是按实缴的20万做实收资本,还有一种就是实收资本30万,10万挂应收款。
法人独资的公司,原注册资本200万,实收资本120万,现在注册资本减资成100万了,那原来账上多出的20万实收资本怎么处理??是放在其他应付款退回??还是直接转到资本公积??
你好,我们是全资子公司,现在已经注销了,账面上只挂着实收资本50万,未分配利润-50万,请问是否需要处理实收资本的50万,如果不处理实收资本的话,母公司是否能做合并报表。
三个人合伙一家公司!之前签订股权合同约定注册资金75万,我出资15万占20%!现在法人将公司注册资本登记100万,认缴20万占20%!那我这十五万现在能打到公司账户后再做减资处理吗?
请听题:100万注册金,实收资本到位130万,多了30万去资本公积,现在减资到50万。账上100万实收资本,30资本公积该如何处理。然后是不是只要未分配利润亏损的,就不涉及个税
老师,有一家小规模之前实收资本认缴300,实缴90万不到,现在公司要做减资,减资到80万,那账务怎么处理,之前账务处理实收资本靠近90万了,现在减资,账务怎么处理,减资的话会涉及到税务上哪些问题吗
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
从实收资本中转10万到其他应付还是应收好些呢?
其他应收,挂往来即可。
其他应收不好挂吧 我想挂其他应付 可以吗?
其他应付款也可以
备注应该怎么写呢 需要写说明吗?
备注写个股东认缴款吧
认缴是什么? 我们是账上的实收资本做多了
是的,实收资本多了,没有实缴,实际是股东认缴的。认缴就是还未出资的份额。
就是凭证摘要些认缴款是波
是的,摘要里写认缴款。
摘要写 股东认缴款 账务处理 : 借 实收资本10W 贷 其他应付款10W是这样吗?
贷实收资本 借往来款
但是 收到实收资本的处理 是借银行存款 贷实收资本呀
对的,你实收资本30万做进去了,无非是钱没打进来,所以实收资本还是在贷方的
嗯 所以我现在是我刚刚那样说的做吗?
是的,挂往来,等股东实缴的时候把往来冲掉即可。
实缴的时候不是还是做,借 银行存款 贷实收资本嘛? 还咋冲往来呢
借 银行存款 贷往来