您好,收入需要加营业外,成本也要
老师,企业所得税申报时,营业收入需要加营业外收入,营业成本需要加营业外支出吗?
老师,请问个体户报经营所得的时候,收入总额这一栏是填营业收入+营业外收入,成本费用是填主营业务成本+营业外支出+期间费用吗
个体户小规模的,申报经营所得需要加减营业外嘛
小规模个体户申报经营所得 收入总额是加上营业外收入嘛
小规模个体户申报经营所得 收入总额包括营业外收入嘛 成本费用包括营业外支出嘛
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
年度财务报表的做账方法
这个弥补完亏损利润总额是30280元 这个每个月5000元的扣除怎么填写 还有减半征收怎么操作
这个每个月5000,是申报的一年固定扣除6万,减半也是直接就变的
这个5000我现在申报需要怎么操作 还有那个减半没显示呢 需要怎么弄
截个图我看一下吧,这个
现在就是这样的
你在成本费用里是不是写了啊,这个个体户
写什么 你说每个月的5000扣除吗
不是,他的工资这个做成本费用扣除了吗
没有啊 工资表没有他的工资
那就是税务系统的问题了,确定这个没有写的话,就需要联系专管员申报了,就说你们这个没有弹出来,他们那边可以弄出来这个