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老师,我们在厂家有返利,这个月我们用返利进车了,然后就开的红字发票给厂家,返利进到我们预付款账户上了,我们需要做进项税额转出分录应该怎么写那

2024-07-04 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 11:00

借预付账款 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出。 如果这个车已经结转了成本,借库存商品,借主营业务成本负数再加上这一个。

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快账用户3154 追问 2024-07-04 11:10

已经结转成本了,我做的是借主营业务成本负数 借预付账款 贷进项税额转出 这样做正确嘛

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齐红老师 解答 2024-07-04 11:25

可以的,可以这么做的。

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借预付账款 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出。 如果这个车已经结转了成本,借库存商品,借主营业务成本负数再加上这一个。
2024-07-04
借:递延收益(或其他应收款-厂家返利) 返利金额   贷:库存商品(或其他相关科目,根据具体情况调整) 返利金额对应的库存商品减少 借:库存商品 购车发票上的蓝色部分金额      应交税费-应交增值税(进项税额) 对应的增值税额   贷:银行存款/应付账款 购车发票上的总金额(蓝色部分%2B红色部分) 借:预付账款-厂家返利 返利金额   贷:递延收益(或其他应收款-厂家返利) 返利金额
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