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在建工程已经完工转入固定资产了,有个电梯尾款因为对方原因没有支付成功,这笔账拖了二三年了,现在支付出去,帐要怎么做

2024-07-03 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 16:34

同学你好,原来转固定资产如果不包括这个,还是通过在建工程,然后增加固定资产原值

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快账用户5073 追问 2024-07-03 16:36

那具体帐目怎么做?

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齐红老师 解答 2024-07-03 16:40

借在建工程贷银行存款,借固定资产贷在建工程

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快账用户5073 追问 2024-07-03 16:48

那固定资产计提折旧,是把新增原值加进去折旧?是从当月增加,下月折旧?

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齐红老师 解答 2024-07-03 16:56

是的,你理解的是正确的

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齐红老师 解答 2024-07-03 16:57

按会计规定是什么时候用的下月开始折旧,但是没有发票税法不承认

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快账用户5073 追问 2024-07-03 16:59

发票原先就开好了,有先付一部分款,余款等安装完后才结清,后面对方公司被注销,款打过去退回来了

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齐红老师 解答 2024-07-03 17:10

原先开票了没挂在建工程吗

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快账用户5073 追问 2024-07-03 17:58

有的,就是尾款问题一直没付成工

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齐红老师 解答 2024-07-03 18:05

挂在建工程了原来已经转固定资产了就不用管了,副款的时候直接冲往来款

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相关问题讨论
同学你好,原来转固定资产如果不包括这个,还是通过在建工程,然后增加固定资产原值
2024-07-03
你好 这个尾款也是属于固定资产的呀 你这个只能是调整固定资产的账面价值的哈
2024-03-29
你好,之前做了在建工程吗?
2024-02-19
你好; 不需要安装; 你直接做固定资产去就行了。 不用走在建工程的;  你好久收到的固定资产; 这样好判断做分录   
2022-03-25
借固定资产 贷其他应收账款(冲以前错的科目) 银行存款
2022-07-01
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