同学,你好 借:管理费用-水电费 贷:银行存款
老师,我们是私立学校,财政局会按学期拨生均经费给我们,下了文件可以用于支付学校的水电费,我收到生均经费做账科目是:借:银行存款,贷:其他收益,然后每个月支付水电费就做的:借:其他收益,贷:银行存款,不知道这样对不对?
老师,您好。请问,我们公司给领导的孩子直接支付给学校的教育费用,这个计入什么科目?是福利费吗?企业所得税前能扣除吗?涉及这个员工的个税吗?谢谢
老师,请问有在校的学生到我们公司实习了一个月,支付了生活补贴,这个应该怎么做账
老师您好,我公司是餐饮公司,负责学校的餐饮,每个月我们给学校开餐饮发票做收入,学校打款给我们。然后我们下面有好多个档口,每个月从他们的收入里面抽成。现在需要每个月把每个档口抽完成之后的营业额转给他们,他们应该给我们提供什么发票,也是餐饮服务吗?他们的米面油肉菜等都是我们负责购买提供给他们。档口都是个人
老师你好,我们公司是在学校做车辆运营的,每个月需要支付水电费给学校,是从公账支付的,请问这个会计科目应该怎么做啊?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
是可以直接做到费用里面去的是吗?因为我看上一家会计公司处理,是借应收账款-学校名称,贷银行存款,这种做出来的,不是一直挂帐在那边了
同学,你好 嗯嗯,可以的