你好,这个起初未交 是 上一个月的应补税款。
老师你好,增值税一般纳税人申报表里,为什么期末未缴税额一直都是负数啊,只要是不用缴税的月份一直都显示这个金额,谢谢了
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
你好老师,我们增值税纳税申报表主表上,第25栏,32、33栏未缴税额都是正数,相应栏次的即征即退项目都是负数,这个数一直带着,也去不掉,是怎么回事呢?
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
然后你看一下你是正常交税吗?正常交税30栏和25栏填写一样的,你是不是30栏没有填写。
30栏是本期缴纳上期应纳税额这个数一直都是系统自动出的 这个数一直都是对的 ,就是25,32,33拦的数一直都不对
30和25要填写一样的。填写一样了之后,你下一个月出来的就是这个月的应补税款。
以前错的咋办呢,这两个数系统自动带出的
以前错了,你可以更正,也可以不用修改。
主要是我现在咋办呢,30栏填写25的那个错误的数据吗
你好,30栏现在和25栏填写一样的,之前错误的你可以不用修改,还有其他的吗?它不影响交税呀,你交税没有问题,交税又不是看这里呀。
系统不会识别出来吧,我这样填写
你好,系统识别不出来,识别出来了的话,它就会不让你保存申报了。
税务分局那边会有警示吗
同学,不会的,预警的话,会让你修改。
现在不都换统一电子税务局了么,查的比较之前更严格了是吗老师
你好,税务局一般不管这个的,这个预不了警,因为它不影响交税。