你好,这个是所属期6月份的吗?
老师好,一般纳税人勾选了进项,已经申报了,现在我把增值税申报的作废了,那勾选的进项如何撤销,再重新勾选
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师请问,我去年6月做的车旅费凭证已经做了待抵扣进项税额,但是申报增值税时没申报抵扣这部分,我现在可以在本月申报增值税时一起申报抵扣吗?
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师们好!一般纳税人公司因为变更地址,原地址税务要求做清税,所以11月的增值税11月1日已经申报了。这个月要更正11月申报,哪我现在是不是要先去勾选抵扣票,提交勾选后。再回去更正申报页面进行更正申报。申报表的金额是我自己填上,还是会自动生成的。
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
对,是的老师
你先去更正申报6月份的,把它作废了。然后再去抵扣确认的页面,撤销统计,然后再重新勾选。
老师,您遇到过这种情况吗?还能勾选上吗,
现在系统不让作废,让我去找专管员
好难啊,有的说作废之后也勾选不上,心里有些担心
我们没有遇到过,但是可以,不需要去税务局。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。