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开办了一个新公司(小规模纳税人)2月份开始筹办,2月开的验资户投资人已转入投资款30万元,2月份让事务所进行了验资审计报告(钱老板用自己的钱给了已付发票未开可以算到开办费用里面吗);3月份账户产生了存款利息100元;5月份营业执照才办下来,6月才去办理税务登记,验资户转为正式的基本户,5月份之前的账目应该怎么处理,要从几月份开始做账啊?

2024-07-01 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 11:46

您好,这个的话,建议是从5月份,这个时候开始做账的,之前的也做到5月份

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快账用户2417 追问 2024-07-01 11:47

234月的要如何处理啊 因为银行那边是有产生存款利息的 投资款也是在2月份就打进去验资户里面了

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齐红老师 解答 2024-07-01 11:48

  23 4 这些,全部做到5月,或者是你从2月份开始建立账套,这个

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快账用户2417 追问 2024-07-01 12:44

好的 谢谢老师 那老板付的验资费用可以算到开办费用里面去吗

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齐红老师 解答 2024-07-01 13:18

嗯对,是可以算的,这个

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您好,这个的话,建议是从5月份,这个时候开始做账的,之前的也做到5月份
2024-07-01
您好 (1)12月1日A投资400000元作为该公司的注册资本(注册资本己存入其开户银行),并到当地工商局领取了营业执照,办理注册登记。 借:银行存款 400000 贷:实收资本 400000 (2)12月2日从银行借入期限为3个月的借款50000元,借入的款项已同时存入其开户银行。 借:银行存款 50000 贷:短期借款 50000 (3)12月5日购入原材料100箱,单价1200元,税率13%,货款尚未支付。验收时发生破损1箱,系合理损耗,验收无误后入库。 借;原材料 100*1200=120000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 120000*0.13=15600 贷:应付账款 120000%2B15600=135600 (4)12月6日投入生产,生产车间领用原料100000元,用以生产A、B产品,其中A产品领用60000元,B产品领用40000元。 借:生产成本-A60000 借:生产成本-B40000 贷:原材料 100000 (5)12月31日计提工人工资,A产品工人工资60000元,B产品工人工资40000 J。 借:生产成本-A60000 借:生产成本-B40000 贷:应付职工薪酬 100000 (6)本月车间产生水、电费共计1000元,按照投入生产工人工资比例分配。 借:生产成本-A 1000*60000/100000=600 借:生产成本-B 1000*40000/100000=400 贷:银行存款1000 (7)12月31日车间A产品100件全部完工,B产品尚未完工。 借:库存商品-A120600 贷:生产成本-A 60000%2B60000%2B600=120600 (8)12月31日销售A产品50件,每件售价800元。开具增值税专用发票,税率13%,货款尚未收到,同时结转销售成本。 借:应收账款 45200 贷:主营业务收入50*800=40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额40000*0.13=5200 借:主营业务成本50*120600/100=60300 贷:库存商品60300
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