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你好 我公司是做外贸企业的 23年12月有出口货物报关单 但没开形式发票 这个账务处理应该怎么做呢 然后当月有收到国际汇款收入 这个分录应该怎么做呢

2024-06-28 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 10:36

第一个不做处理如果没开发票 2借银行存款贷预收账款

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快账用户8559 追问 2024-06-28 10:43

因为我们是12月才收到钱的 出口是在11月份 那么期间产生的汇兑损失怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-06-28 10:49

计入财务费用汇兑损益

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快账用户8559 追问 2024-06-28 11:51

那像这个分录是 借 银行存款 101,339.72 贷 预收账款 1375 财务费用汇兑损失 99964.72 这样吗

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齐红老师 解答 2024-06-28 11:53

是的,差额是计入财务费用的

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:11

那应收账款最后要怎么平掉呢

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:12

确认收入就冲平了啊

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:12

1375是美金呢

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:13

你转化为人民币需要记账

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:17

比如我们就是11月份确认了收入 12月份收到货款 这两个相关的分录应该怎么写呢 麻烦您告诉我一下

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:20

11月借应收账款贷收入 12月借银行存款贷应收账款

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:21

中间产生的汇兑损益呢

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:22

我就是不太明白这中间的汇兑损益要怎么去计量

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:23

银行实际结汇收到的钱和应收账款的差额

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:31

分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:33

11月借应收账款贷收入 12月借银行存款 贷应收账款 财务费用(借方可能)

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:34

意思是我要去查一下11月份的汇率 然后按11月份的汇率计入收入 在12月份收到汇款是按照12月份的汇率收款 期间的差异计入财务费用 汇兑损益

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:34

是的,你的理解是对的

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快账用户8559 追问 2024-06-28 14:37

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-28 14:37

不客气麻烦给予五星好评

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第一个不做处理如果没开发票 2借银行存款贷预收账款
2024-06-28
同学你好 申请退税时 借-其他应收款 贷-应交税费 应交增值税进项税额 收到退税款时 借 银行存款 贷其他应收款
2021-10-25
你好;   借银行存款- 美元 贷应收账款  ;  下个月做 :借银行存款 -人民币 贷银行存款 -美元;差异走财务费用- 汇兑损益   
2022-12-15
同学你好 做账填写申报表就行了
2021-07-27
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-20
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