借银行存款贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税 借所得税费用负数。
老师,现在需要报7-9月份所得税,那么我在9月份的账务中是不是就计提7-9月份所得税,做这样一笔分录呢,借所得税费用,贷应交税费应交所得税。 10月份交的时候借应交税费应交所得税,贷银行存款,是这样吗,但是现在是预交,也这么这么做吗。那等到汇算清缴如果再补税怎么做呢
项目所在地预缴企税做分录,借:应税税费~应交企税 贷:银行存款 月底是不是需要做计提分录?借:所得税费用 贷:应交税费~应交所得税费用
企业上年度企业所得税享受研发加计扣除后要交企业所得税费用是0,但是次年1月要先缴纳这个企业所得税的,需要上年度预提所得税费用借应交税费应交企业所得税贷应付存款,然后扣款了借应付账款贷银行存款吗,如果是,那汇算清缴时退款了会计分录是什么呢。或者还是不预提了,扣款时借应交税费应交企业所得税贷银行存款,然后汇算清缴退款时借银行存款贷应交税费应交企业所得税呢
季度预缴企业所得税: 计提时 借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款(库存现金) 结转 借:本年利润 贷:所得税费用 老师,季度所得税缴交后,结转分录是放在年底做还是当月做,谢谢?
想问一下,2023年把个人所得税错提到企业所得税,当时的分录错误成: 借:所得税费用 200 贷:应交税费--应交企业所得税 200 2024年1月银行支付所得税时, 借:应交税费--应交企业所得税 200 贷:银行存款 200 现在2024年5月,我如何分录调正确。麻烦详细分录,谢谢
老师,贷款利息支出和平时基本户里面余额的到期利息是都是放在:财务费用——利息费用里面么?
老师,请问支给员工用于销售的费用,后员工离职没用完又退回的(金额不大,几十元)怎么做账?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
乘坐地铁:发票项目名称 : *预付卡销售*市民卡充税率:不征税 请问老师,这种发票可以作为交通费入账吗
老师好,什么样类型的公司需要申报工会费?
只有1月资产负债表和利润表,24年到25年1月的总账和明细账,新建账2月开始,管理费用怎么录入期初数据,根据什么录入数据
24年全年工资没有超过6万,没扣过个税,25年一月工资发了8000,算1月工资个税时,怎么扣除是1月收入减60000吗?再算2月个税时是减60000还是减5000*2
老师您好,什么是高新企业?
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
公司是制造企业,1月2月3月生产的很少,但是固定资产折旧额很大。分到产品上,每个产品成本都是2000多一支。但是市场售价才95元一支。还有其他处理方法吗
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