16795加16795×0.0106按照这个来计算的
2.黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入含税采购价格为1000元(含税)若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)
2.黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入,含税采购价格为1000元(含税);若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)老师这道题又怎么写呢
黄河公司(增值税一般纳税人)拟外购一批原材料,若从甲企业(一般纳税人,增值税税率为13%)处购入,含税采购价格为1000元(含税);若从乙企业(小规模纳税人)处购买,含税采购价格为880元,可取得征收率为3%的专用发票。请问应从何处购买原材料?(城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%、地方教育附加征收率为2%)
1季度经营业务说明会计考试系增值税小规模纳税人,从事餐饮服务等经营项目。2023年第1季度发生业务如下:1.本季度提供餐饮服务取得不含税收入200000元,其中代开增值税专用发票100000元(已预缴增值税3000元),开具增值税普通发票100000元,征收率为3%;2.销售外购车位取得含税收入420000元,购买含税价为126000元,销售外购车位开具增值税专用发票,征收率为5%;4.首次发生技术维护服务费,当月支付全年技术维护服务费280元,取得增值税普通发票。5、城建税税率7%,教育费附加税率3%,地方教育附加税率2%((备注:自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,2022年1月1日-2024年12月31日,对小规模纳税人,继续减半征收城建税、印花税、教育费附加、地方教育费附加、城镇土地使用税、房产税。))怎么填写小规模申报表
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
新办纳税人开业时,投资总额和投资方信息中投资金额之和不同是什么原因
请问老师,3月份的印花税没有计提,导致3月份利润表利润总额金额变化,会出现多交税的情况,这个后期怎么处理?
老师好,公司开发票 投资金条,需要缴纳消费税吗?
老师,我去年暂估了一个成本,100万,至今年汇算清缴前确定来不了发票了,要全额调增,我账上还有应付账款-暂估款100万,这个调增的话,我账上怎么做一笔呢?
老师好 补以前年度收入收入更正报表后怎么做分录
老师,1700元的包包可以作为员工福利么,或者销售费用,老板自己采买的,报销人是她自己
老师想问下法人借钱给公司的债权能转成注资吗,债转股。可以吗
老师转换为wps超级表转换为普通表转换不了,通常是什么原因?
老师,如何删除房产税应税明细?我填报日期错了
老板租办公室,一年租金一万,怎么写会计分录??带数据谢谢
老师 是16795*(1.03+0.07+0.03+0.02减半)吗
你好,我按照1%来算的,你再修改一下吧。把上面的我的那个0.0106改成。0.0318。
老师 我是想算最后应该收甲方多少钱 不含税金额加税额的总金额
你好,价税合计加上附加税