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某企业3月份业务如下:(1)1日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金2000元。(2)2日,企业用现金支付购买办公用品费用400元。(3)3日,采购员张明去湖北采购材料,委托银行办理外埠存款10 000元。(4) 5日,销售人员陈玲从财务预借差旅费1000元,财务以现金支付。(5)9日,企业收到南昌利华公司上月所欠货款12 000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。(6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。(7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。(8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。(9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。要求编制相关分录。

2024-06-26 17:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 17:59

您好 1)1日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金2000元。 借 库存现金2000 贷 银行存款2000 2)2日,企业用现金支付购买办公用品费用400元。 借 管理费用400 贷 库存现金400 3)3日,采购员张明去湖北采购材料,委托银行办理外埠存款10 000元。 借 其他货币资金10000 贷 银行存款10000 4) 5日,销售人员陈玲从财务预借差旅费1000元,财务以现金支付。 借 其他应收款10000 贷 库存现金1000 5)9日,企业收到南昌利华公司上月所欠货款12 000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。 借 银行存款12000 贷 应收账款12000 6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。(7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。(8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。(9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。

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齐红老师 解答 2024-06-26 18:04

6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。 借 管理费用1200 贷 其他应收款1000 贷 库存现金200 7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。 借 原材料6000 借 应交税费-应交增值税-进项税额780 贷 其他货币资金6780 8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。 借 银行存款3220 贷 其他货币资金 3220 9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。 借 待处理财产损益600 贷 库存现金600 10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。 借 其他应收款300 借 管理费用300 贷 待处理财产损益600

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您好 1)1日,企业开出现金支票一张,从银行提取现金2000元。 借 库存现金2000 贷 银行存款2000 2)2日,企业用现金支付购买办公用品费用400元。 借 管理费用400 贷 库存现金400 3)3日,采购员张明去湖北采购材料,委托银行办理外埠存款10 000元。 借 其他货币资金10000 贷 银行存款10000 4) 5日,销售人员陈玲从财务预借差旅费1000元,财务以现金支付。 借 其他应收款10000 贷 库存现金1000 5)9日,企业收到南昌利华公司上月所欠货款12 000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。 借 银行存款12000 贷 应收账款12000 6)10日,陈玲报销差旅费1200元,财务以现金补付余款。(7)18日,采购员张明用外埠存款购买材料,实际支付材料价款6 000元,增值税780元。(8)20日,张明返回企业时,银行已将多余款项3 220元退回企业开户银行。(9)31日,企业对现金进行清查,发现现金短缺600元。原因正在调查。(10)31日,发现短缺的现金是由于出纳员张华的工作失职造成的,应由其负责赔偿,金额为300元,另外300元没办法查清楚,经批准转做管理费用。
2024-06-26
你好请把题目完整发一下
2022-09-20
学员您好,我分两条信息给您发,请稍等,第8题 1.借:库存现金 3600 贷:银行存款 3600 2.借:管理费用 400 贷:库存现金 400 3.借:其他货币资金 5850 贷:银行存款 5850 4.借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000
2020-12-12
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-19
你好 1,借:库存现金,贷:银行存款 2,借:银行存款,贷:应收账款 3,借:其他应收款,贷:库存现金 4,借:银行存款,贷:库存现金 5,借:管理费用,库存现金等科目,贷:其他应收款 6,借:应付账款,贷:银行存款 7,借:应付票据,贷:银行存款 8,借:应付账款,贷:银行存款 9,借:库存现金,贷:待处理财产损益 10,借:待处理财产损益,贷:其他应付款 300,营业外收入200
2022-03-17
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