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出口企业,本月月头出口销售了一笔业务,暂时没收到货款,我是这么做账的,摘要栏写:出口产品一批(美元总金额*确认收入的汇率取工作日1号的中国银行汇率) 借:应收账款—XX公司 贷:主营业务收入—出口收入 月底收到了这笔业务的出口货款,我又做了一笔分录,我发图片您看做的对不对?

出口企业,本月月头出口销售了一笔业务,暂时没收到货款,我是这么做账的,摘要栏写:出口产品一批(美元总金额*确认收入的汇率取工作日1号的中国银行汇率)
借:应收账款—XX公司
贷:主营业务收入—出口收入
月底收到了这笔业务的出口货款,我又做了一笔分录,我发图片您看做的对不对?
2024-06-23 21:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-23 21:47

您好,图中应收账款的金额是月半的那个金额么,这样应收账款-外币就平了,这个分录可以的

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快账用户1136 追问 2024-06-23 21:53

应收账款是月头出口销售确认的一笔收入,就是图中应收账款贷方的金额。当时确认的收入汇率和月中收到了这笔款项当日结汇的汇率不一样,这中间有汇兑收益和汇兑损益,您看图中我理解做对了吗?

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齐红老师 解答 2024-06-23 21:54

您好,可以的,这样您就不用在月末再做汇兑损益了

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快账用户1136 追问 2024-06-23 21:58

我觉得这样比月底再处理更简便一些,这样做是可以的对吧汇兑损益下面需要设置汇兑收益和汇兑损益吗?还是直接汇兑损益就可以了?

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齐红老师 解答 2024-06-23 21:58

您好,是的,这样月末不用再汇兑损益了, 是直接汇兑损益就可以

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快账用户1136 追问 2024-06-23 22:05

出口业务确认的收入款是销售的美元总金额*当月工作日1号的汇率换算成人民币金额就是这笔业务的收入是这样吗?等收到出口货款时,银行直接按当日汇率换算成人民币。这样这笔收款业务就有一个汇率差,所以就要做一个汇率差额的分录是吗?就是我发的图片分录

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齐红老师 解答 2024-06-23 22:07

您好,是的,本来是要做3笔分录的,月末还有汇兑,但结果都一样,应收-外币余额为0,您的分录对的

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快账用户1136 追问 2024-06-23 22:11

如果需要去银行办理结汇是不是也要单独做一笔结汇分录?我刚刚是和收款做一起了

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齐红老师 解答 2024-06-23 22:14

您好,是的,图中的银行我还以为就是跟银行换成人民币的金额了 把外币卖给银行   结汇分录:   借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价)     财务费用——汇兑损益(差额计入)     贷:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价)

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快账用户1136 追问 2024-06-23 22:19

收到出口货款分录是:借:银行存款—外币 贷:应收账款—XX公司 接着就做您发的结汇分录是吗?

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齐红老师 解答 2024-06-23 22:22

您好,是 的, 收汇 借:银行存款—外币 贷:应收账款—XX公司  结汇  借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价)     财务费用——汇兑损益(差额计入)     贷:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 月末用汇兑损益把把外币账户折算成月末汇率的人民币金额

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您好,图中应收账款的金额是月半的那个金额么,这样应收账款-外币就平了,这个分录可以的
2024-06-23
你好,同学,收款分录需要做一个汇兑损益。如果先收到预收款,确认收入时需要按照收到预收款时的汇率冲往来,剩余的再记应收账款。
2024-06-07
单位和谁签订的合同不知道吗?接的客户也不知道。这样的话分不出来以后谁给了你钱,谁欠了你的钱。
2023-03-22
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
对的;分录是这样来写的 
2023-03-23
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