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请问2023年我们财务费用—手续费入账1970.35,2024年5月才取得银行开具的专用发票,认证了进项税额111.53,现在因为进项已经抵扣了本月增值税,去年财务费用减少111.53,以前年度损益调整分录应该怎么做?

2024-06-21 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-21 17:37

同学你好,去年怎么做的

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快账用户2663 追问 2024-06-21 17:41

去年是 借:财务费用—手续费 贷:银行存款,今年我的进项税额相关分录也已经做了 就是借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:待抵扣进项税额 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税

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齐红老师 解答 2024-06-21 17:47

调整分录借以前年度损益调整贷财务费用 借利润分配贷以前年度损益调整

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快账用户2663 追问 2024-06-21 17:57

请问老师,我去年的分录就不用改了是么?但是不改的话 我的待认证发票对应不上啊我们平时进成本或者费用 是借:管理/财务费用 应交税费/待认证进项税额 贷:银行存款 月末结转税金的时候 是借:应交税费/待抵扣进项税额 贷:应交税费/待认证进项税额 我去年凭证不改 今年又直接按您刚刚所说贷:财务费用 那待认证税额就少了

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齐红老师 解答 2024-06-21 18:00

再做一笔  借应交税费-应交增值税-进项税额  贷应交税费/待认证进项税额 。把这笔冲掉借:应交税费/待抵扣进项税额 贷:应交税费/待认证进项税额 

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快账用户2663 追问 2024-06-21 18:09

我待抵扣不能动 如果红冲的话 跟我最后的未交增值税分录就不平了

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齐红老师 解答 2024-06-21 18:28

是要保持账务平了

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同学你好,去年怎么做的
2024-06-21
你好同学,这样,今年冲红一下我们的去年的分录(借:以前年度损益调整 贷:银行存款 )红字的,然后再做一个借:财务费用 贷:银行存款同学。
2020-12-09
借应交税费,应交增值税进项 贷财务费用, 利息的就抵扣不了了, 利息的加税合计做账就可以的。在勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2023-03-08
你好 你收到的发票与你之前做账的金额有差异; 你要体现进项税。 你直接 这样做账  :借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整  然后影响了所得税 你还得调整所得税:借以前年度损益调整贷 应交税费-应交企业所得税 ; 结转 以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润 
2021-07-23
借其他应付款 贷以前年度损益调整 进项转出 借营业外支出 贷其他应付款
2021-03-02
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