您好,暂估入在建工程或者是固定资产
我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下我这里有笔款项是现在老板支付以前一个总经理在公司经营期间的费用(我了解了一下,老板说支付的这笔款项相当于是退还前总经理的垫付款项,相当于退还本金)这笔款项在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立账套,这笔内账怎么来写分录?。
老师,我们是做化妆品直营门店的,我交了一笔租金半年的,已经摊销了四个月了,现在发现那笔租金里面包含了广告费、WiFi费、空凋费等商场公摊费用要调出来直接做费用要怎么调回来呢?我交的时候借:预付账款-租金309004 贷:其他应付款-贵州 309004 摊销了四个月每个月: 借:销售费用-租金51500.67 贷:预付账款-租金51500.67 已经摊销了206002.68了
老师,去年2022.9月有张物业费和电费的发票,入账时间2022.9月,把电费公摊部分20多块钱没有入账,我是在2022.7月付的物业和电费的款,挂的预付账款,因为公摊电费没有入账,导致预付款账上多了20多块钱,我现在怎么调账?主要是跨年了,又不想用以前年度损益调账这个科目
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
你好!和客人签的合同是FOB价格,发货时客人要求发顺丰,运费到付,所以没有国内运费发票和报关发票,能退税吗
老师,公司24年做了减资未实缴,需要交印花税和其他什么税吗?
资产负债表中的未分配收益与收益分配表中的年末未分配收益为什么不一样
老师你好!我是事业单位(学校)去年一笔银行存款利息被当时做账时为:非财政拨款结余(非财政拨款结余分配)在今年我已支付使用,请问怎么出凭证?谢谢
上年度的银行存款利息被结转为非财政拨款结余分配,在下一年度已支付使用要怎么出凭证?谢谢
债务重组获得确认收益会计分录
每天销售收入每笔都和POS消费单逐步核对好的,但是后台进账或多或少,是啥情况
银行进账少于当日POS机消费
税务局稽查二手车购入价大于卖出价的自查报告如何写
卖价100,三级分销提成10%,二级分销提成5%。均无票。这种情况怎么做账?
以后都不会开票的,也要做到暂估里吗。那之前已经过去9个月了,这9个月要计提折旧费用吗,还是说在余下的租期里平摊折旧费用。我们厂房是租的
您好,如果都不会开票,是不能税前扣除的喔。
好的,知道了。那折旧这块呢
折旧费,也是不能税前扣除
有一笔费用是个总费用,没有明细。包含了消防设施、净化设备。这个按总数入账固定资产吗,这些设备都是用在库房的,分摊记到管理费用吗。
是的,按照总数入资产即可。
然后分摊费用即可。