你好,合同上签订的包工包料,应当开具工程施工内容的发票,如果对方是一般纳税人,是按9%开具的
2.警告:“平衡关系467”中,如果表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12<=20,则表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12应<=表GQ-005(第7步)的研究开发人员合计(qj09),且表GQ-005(第7步)的研究开发人员合计(qj09)应<=表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12*(1+100%)。如果管理人员占比较高,或者大部分项目参加人员年度工作时间小于12个月等,造成研究开发活动人员数超过项目工作人月/12的2倍,请予以说明!数据:sum(qh40):10人月,研发人员合计(qj09)17人
早上好老师,往年的企业所得税季报有误,已无法更正,但是往年的汇算清缴申报表可以更正,请问只更正汇算清缴,不更正季度申报表可以吗?
老师早上好!请问一下,12月的费用票在二月才回来,我们想放2024年的费用,该怎样计分录呀,不用暂估吧?
老师,我们2023年营业收入100万,2024年营业收入130万,请问2023年、2024年度营收平均增速度怎么计算呢%
老师,24年一年的工资55000在25年2月才发,怎么申报个税
老师,请问一下个税计算公式,如果有工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费四项综合所得都有情况,怎么汇算清缴,计算公式是什么样
老师,我2024年第四季度的企业所得税已经申报了,发现附加税计提少了,凭证重新做了,现在需要修改企业所得税申报表,利润总额比之前少要退税,可以在电子税务局修改吗?这个退的税先放到账上到时候能抵扣汇算清缴的税吗?
我想问下那个应交个人所得税借方有余额怎么冲平啊
老师我们给客户做展览服务做账都需要哪些附件呢?
25.1月回款,25.4月又回款账期算2个月对吧
对方是一般纳税人 但是他们给我们开得是3% 是23年4月---10月的 大概100多万含税 当时不懂 最近才发现 对方开得税点不对 应该怎么处理比较合理
你好,对方发票,让对方红冲,然后开具正确内容和税率的发票过来
是去年的发票 我都入账了 (没有抵扣勾选) 就是不知道对方愿意给红冲不
你好,税率错误,对方是有义务配合红冲的
那如果对方红冲了 我们是工厂刚成立 租赁厂房前期装修 我这边计入到了长期待摊费用-装修费 这个装修取得发票的进项税额可以抵扣 也可以企业所得税前扣除是不
你好,是的,是这样的
那如果对方不愿意红冲 让把合同改一下 改成清包工也是可以的是不
你好,根据你的描述,是不可以的。这样与实际情况不符
好的 明白了 老师我已经入账了 红冲后 新开的发票应该怎么做账
你好,新取得的发票 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目