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老师五月开的发票、在六月份报五月份税之前做的预交、扣款在六月份、分录怎么做、完税凭证要放到五月份发票一起还是六月份银行回单一起?

2024-06-19 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 17:45

借应交税费,预交增值税附加税 贷银行 然后6月份抵扣。借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税,都是做到6月份的这几个。

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快账用户4180 追问 2024-06-19 17:47

预收工程款只是预缴增值税不申报?

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快账用户4180 追问 2024-06-19 17:48

开的612开头的发票

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齐红老师 解答 2024-06-19 17:49

那就不需要做缴纳的账务处理了。

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借应交税费,预交增值税附加税 贷银行 然后6月份抵扣。借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税,都是做到6月份的这几个。
2024-06-19
同学,你好,是在五月的账里
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可以做到一个凭证里面的。
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五月份借发出商品贷库存商品
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