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未收到发票, 暂估成本, 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 那收到发票了,怎么冲减呢

2024-06-19 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 12:03

你好,也是做同样的凭证,只是金额写负数就可以了。

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快账用户8517 追问 2024-06-19 12:08

那摘要写什么

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齐红老师 解答 2024-06-19 12:09

你好!冲减X月xx号暂估凭证

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快账用户8517 追问 2024-06-19 12:11

可是我暂估的发票成本,之后已经把那个库存转到主营业务成本里面去了,现在在按原来那个分录做的话,那库存就是负了

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齐红老师 解答 2024-06-19 12:12

你好,如果已经领用了的部分也需要做冲减的

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快账用户8517 追问 2024-06-19 12:15

怎么冲?有什么其他的方式吗?

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齐红老师 解答 2024-06-19 12:15

你好,你当时你用的时候是怎么做的凭证?就做相反的凭证 然后再按发票重新做

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你好,也是做同样的凭证,只是金额写负数就可以了。
2024-06-19
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
原分录负数红冲暂估的
2022-01-06
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
一个对的是的,第二个需要的结转的成本需要红冲,然后再做发票的。
2021-12-10
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