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老师,请问公司在2023年12月份账上有些费用是暂估的,在2024年5月开回来一些费用发票,是在企业所得税汇算清缴之前开进来的,开票日期是2024年也是可以税前扣除对吗?

2024-06-17 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-17 17:25

可以的,没问题的哈

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快账用户1415 追问 2024-06-17 17:31

那我需要2024年取得的这些发票装的2023年12月份内吗?还是我在2024年取得费用发票时先冲红上年12月份的凭证,再重新生成一笔凭证呢?

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:33

如果暂估的金额跟发票金额一致,不需要抵扣进项,就把2024年取得的这些发票装的2023年12月份。否则,取得费用发票时先冲红上年12月份的凭证,再重新生成一笔凭证

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快账用户1415 追问 2024-06-17 17:46

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-06-17 17:50

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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可以的,没问题的哈
2024-06-17
这个是权责发生制的,本来该属于2023年的,就应该23年扣。
2024-02-03
您好,这个是不允许的,税务不允许这样跨期
2024-12-16
是的,就是那样子的哈
2024-11-25
你好,你汇算清缴的时候收到了这个发票吗?只要收到了就可以抵扣,不需要调仓。
2024-10-14
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