您好,对的,就是这样计算的这个是
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,今天我支付了知识产权商标费用,对方给开普票,但未收到发票,我是不是先借:预付款, 贷:银行。等发票回来在借:管理费用/销售费用 贷:预付款
请问这个月月底先付款一笔广宣费,发票下月到,那现在是如何做账务处理?是借预付账款,贷银行存款 票到了借销售费用 贷预付账款
到年底 销售方是不是还需要重新开具发票的 我纠结的问题主要是这个老师
这个预付卡第一次开完可以红冲后年底再开
老师 如果就按他们开来的预付卡入账的话 也可以嘛
到年底在直接结转
是的,这个理解的对