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老师你好,我们是4s店,客户购买新车,赠送保养,怎么做账务处理,内账

2024-06-13 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 14:48

保养花的材料借销售费用贷原材料 人工费借,销售费用贷,应付职工薪酬、工资。

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快账用户9144 追问 2024-06-13 14:49

是购买新车,就赠送保养的,当时怎么做账务处理!内账

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:50

你好,赠送的先不用做。如果你想做的话,借销售费用,贷预收账款,他来保养的时候,借预收账款,贷原材料,应付职工薪酬,或者是直接做我上面的赠送的时候不用做,他来消费的时候再做。

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快账用户9144 追问 2024-06-13 14:53

就没有收到钱,预收啥?

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:55

借销售费用贷预收账款没有写银行

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快账用户9144 追问 2024-06-13 14:58

老师你好,借,销售费用 赠送保养 还是,借,新车赠送成本

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齐红老师 解答 2024-06-13 15:01

不要做新车的成本,这个不能属于成本,因为你没有对应的收入。

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快账用户9144 追问 2024-06-13 15:33

老师,你好,那增送车模 借,新车赠送成 贷,库存商品 这样做可以吗老师?

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齐红老师 解答 2024-06-13 15:34

可以的可以这么做的。

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保养花的材料借销售费用贷原材料 人工费借,销售费用贷,应付职工薪酬、工资。
2024-06-13
你好!这个你赠送的保养记录到销售费用。
2024-06-13
同学你好 赠送的时候不用做 等来保养的时候再做哦 借销售费用 贷其他业务收入 贷销项
2024-06-13
你我好,借销售费用 贷i其他业务收入 应缴税费销项税额
2025-04-01
做内账不需要体现赠送,本身赠送没有取得收入
2025-04-01
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