同学你好 10 月 15 日至 11 月 15 日发放的是 10 月和 11 月半个月的工资。
老师我有一个疑问,我们社保费是8月10日扣7月份的。公积金是7月缴纳7月的。我们7月工资是8月15日发放。你看我这工资表,我7月做账计提工资,应发工资是196562.09我是按照这个计提吗?还是拿这个数减去公积金个人部分计提呢
会计分录题:老师只需要具体金融,不需要抄题6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元。9、10月20日,用银行存款6000元预付下季度订阅书报杂志的费用。10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元,厂部管理人员的工资为200000元。
)11月29日分配工资费用,其中X产品工人工资12000元,产品工人工资10000元,车间管理人员工资8000元。行政管理部门人员工资20000元(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
)11月29日分配工资费用,其中X产品工人工资12000元,产品工人工资10000元,车间管理人员工资8000元。行政管理部门人员工资20000元(10)11月29日从银行提现金备发工资(11)11月29日以现金发放职工工资(12)29日,销售X产品一批给乙公司,价款50000,增值税6500,价税款已收到存入银行。(13)29日以银行存款偿还Z公司货20100元(14)29日,公司购入一台不需安装的设备,买价为180000元增值税为23400元,款项以银行存款支付(15)29日,收回前进公司所欠本企业货款8000元存入银行。(16)11月29日结转已销售产品X产品的成本10000元。(17)11月30日将收入类账户转入本年利润(18)11月30日将费用,支出类账户转入本年利润
2019年9月10日,小林开设了美奂装饰公司,在9月剩下的时间里,小林完成了以下业务:(1)9月10日,将现金15000元存入美奂装饰公司的银行账户;(2)9月10日,以现金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,购买价格为50000元的二手卡车,支付20000元现金,其余款项开出商业承兑汇票以后支付;(4)9月13日,赊购办公用品3500元;(5)9月14日,以现金购买备用品,价格为1000元;(6)9月14日,支付本年度的财产保险和意外保险的保费500元;(7)9月15日,完成装修服务,收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日购买办公用品所欠账款3500元;(9)9月20日,对客户提供装修服务,开出发票,应向客户收取5000元;(10)9月24日,支付水电费800元;(11)9月27日,支付各项杂费300元;(12)9月28日,收回客户所欠账款5000元;(13)9月29日,支付员工工资2500元;(14)9月30日,从银行提取现金1000元备用;(15)9月30日,向银行贷款50000元,期限为2年,存入公司账户。√问
查账征收的个体户,注销时会被查账吗?
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
那请问一下9月份工资呢?怎么没体现呢?
而我在2021年11月30旧是发放10月份(备注:10月15日—11月15日)这样对吗
同学你好 对的 是这样的
老师请问一下,那有笔10月15日—11月15日的工资造册弄到几月份好?
同学你好 做在11月就可以了