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我们收到对方跨年红冲的进项 费用票1张,上年是多张票一起做凭证的,是红冲一张发票账务怎么处理?企业会计准则一般纳税人。申报增值税怎么处理?之前分录: 借销售费用 应交税费进项税额 贷:应收账款

2024-06-13 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 13:23

您好,这个的话,是冲销这张发票的部分金额的,申报表就是做进项税转出

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快账用户5387 追问 2024-06-13 13:34

老师,分录怎样处理呢?跨年的要调利润分配吗

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齐红老师 解答 2024-06-13 13:35

分录的话就是  借 应收账款  贷 以前年度损益调整  应交税费 应交增值税进项税额转出,最后转到未分配利润

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快账用户5387 追问 2024-06-13 14:45

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-06-13 14:46

不客气的,祝您开心

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