咨询
Q

收到企税退税款, 借:银行存款, 借:管理费用-税费,负数, 结转时, 借:管理费用-税费, 贷:以前年度损益调整, 同时需要进行结转, 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配—未分配利润。 老是,是这样吗?

2024-06-12 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-12 12:57

你好,借银行存款贷,应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税。贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。这个是企业会计准则做账的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,借银行存款贷,应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税。贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。这个是企业会计准则做账的。
2024-06-12
您好,这个是不需要进行结转的呢
2021-07-12
你好,是哪一个税款多交了,然后计提有没有多?
2024-01-03
对的,是的,企业所得税的正确的。
2024-01-12
你好 是的 以前年度损益调整科目 月末应该为0 转入利润分配—未分配利润
2022-01-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×