你好,当时做了应交税费代认证吗?
请问印花税计入到哪个科目
老师,汇算清缴,利润总额自动生成 是在年度利润表里面提填写数据,然后自动生成图一图二呢?
预缴自然人经营所得,不需要缴税,为什么年度汇缴需要缴纳所得税?小规模纳税人,经营所得四万多,需要缴纳税款吗?
老师,你好,原材料采用计划成本法去核算,如果有合理损耗是需要计入实际成本材料采购吗,那么计划数要不要减去合理损耗,如果是非合理损耗的呢
老师,个体户年度汇缴申报,申报记录里面没有,怎么提交显示已申报呢?
第一笔,借,其他货币资金贷,其他应付款, 第二笔,借,管理费用开办费,贷,其他货币资金。这样行吗?老板代垫已付出的款项作为公司其他货币资金。这样行吗。看到的老师帮我回复一下。谢谢老师
老师晚上好,我有一件事非常纠结,我公司刚成立,老板用自己的卡购买开办期间开支,对方开回的发票抬头是公司,这样的话,开办期间票款不一致,怎么办,分录怎么写。第一笔借现金贷其他应付款,第二笔借管理费用开办费贷现金,对吗,谢谢老师
电子发票左上角显示“差额征税-差额开票”表示什么意思,这样的发票和其他普通发票有什么不一样
老师,收到医保局打到公账的员工生育津贴,应该怎么做账
老师,开发票,代收水费,忘记写单位吨了,已经开了,对方也认证了,这样的发票可以吗?
老师。这些发票全部都已经入账了的,我是这样把增值税每月做平转出的,然后税务上面这些发票一直挂在待抵扣界面,那我后期想抵扣了还要操作啥吗?还是直接抵扣就好了?
这个代抵扣是什么原因的?是认证了没有抵扣的吗?
没有认证的,就是当期进项账发票多,但是我们本月用不了这么多,就没抵扣,放进待抵扣进项里面去了
你好,放到应交税费,待认证您需要抵扣的时候再去勾选,然后转到进项税额。
老师,是的,就是一直放在里面,后期需要抵扣了再从待抵扣转到进项税里面去的,就是前面说2023年发票放到2024年才去税务抵扣了,那税务系统直接抵扣了,金蝶系统就这样操作待抵扣转到进项去,还需要操作啥吗?不会因为跨年了还要操作啥吧?
你好,需要勾选呀,需要勾选呀
老师,就是税务系统勾选了,金蝶软件这样操作待抵扣转到进项去,还需要因为发票跨年了,操作啥吗还是没有了。
勾选了做到应交税费应交增值税进项里面去 待抵扣。这个是辅导期,纳税人当月认证了,当月不允许抵扣。税务局比对通过之后才能抵扣的意思不一样。