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老板购买一家配送公司,原公司有款项未收/付,现公司使用原公司公户收回之前未收账款、支付之前未付账款,请问建账时,期初数是使用原来公司的期末数吗?

2024-06-11 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 22:36

您好,这个的,,期初数是使用原来公司的期末数的

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快账用户3292 追问 2024-06-11 22:40

现公司收到原公司的未收账款、支付原公司的未付账款,一收一付对冲相应金额。请问收到款项时,贷方是其他应付款吗?

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快账用户3292 追问 2024-06-11 22:41

做内帐也是沿用原公司的期末数来建账吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:42

对的,那种的话也是沿用这种的金额

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