你好,印花税买卖合同,计税依据是按买卖合同的金额填写。
申报印花税时买卖合同的计税金额具体填的是什么金额??
印花税的申报,买卖合同,计税金额,怎么写
请问印花税申报,合同买卖,信息采集中是根据合同金额填写还是实际到款金额填写?
申报印花税时,填写的金额是含税的还是不含税的金额呢?还是合同金额?
买卖合同的印花税申报是按合同的含税金额申报吗?
这里的单位成本是单价的意思吗?就是 1000 元/件,有 60 件?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
假如我这个月要申报,填写计税依据时是采购合同金额加上销售合同金额的合计数吗?
你好,是的,是这样的
假如销售合同签的是100万,可是这个月开发票只开了50万,我这个月申报印花税也是按照100万申报吗?
你好,是的,是这样的 之后把剩下50万开具了,剩下的50万部分就不需要再次申报印花税
我们是国际贸易公司,前几个月签的买卖合同我都没有申报过印花税,这个月我需要补前期申报还是可以在这个月一起申报?
你好,需要做之前月份印花税的补申报
请问是不是相当于销售发票金额和成本发票金额呢?
印花税是当月申报上月的合同对吗?
你好,应当按合同金额,而不是完全按发票金额(因为有的发票也不需要缴纳印花税 )
那我现在是不是先需要做税种认定?因为我找不到印花税的申报界面
你好,是的,是需要先去做 印花税的税种认定 工作才是的
非常感谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。