您好,计入管理费用-劳务费
老师,请问一下,本公司是技术服务公司,只有支付工资,报销费用的支出,计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬——应付工资 ,支付借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 工资计入管理费用,不计入主营业务成本,那利润表里,营业成本可以为0吗?还是应该借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬?
借:管理费用-工资 销售费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 是不是 企业给员工发工资 应付职工薪酬就增加了,为什么借方是 管理费用 销售费用 主营业务成本?
老师你好,劳务费要不要通过应付职工薪酬核算借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师,房地产经纪公司(小规模)在收到房地产开发公司佣金时 借:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 在结转成本时 借:主营业务成本 应付职工薪酬-工资 但是,在计提工资时 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 请问老师,在结转主营业务成本时是贷记应付职工薪酬还是管理费用和销售费用? :
老师物流行业,应付职工薪酬走管理费用,还是走主营业务成本
(33)31日,计算本月应交增值税,城市维护建设税(7%)和教育费附加(3%)。
工程类公司,每月都有不少钱转给个人,有备注xx工地伙食费,租房费,还有备注劳务费的等等,这些转出的如何入账?
老师 社保这个月增员,电子税务局应该怎么操作?
学校用的临时工,他们上个税系统,不选雇员,在哪里申报?劳务报酬?
你好,实木家具行业,经营范围有工艺品,三月要开地毯发票出去,进项四月份才开过来,能这样操作吗,如果可以,进行进项税额抵扣的时候,可以选择家具原材料发票来抵扣吗
(32)31日,结转制造费用,其中甲商品60%,乙商品40%。
老师您好,为什么不能用委托加工物资?就算是他这个分录有道理,用委托加工物资科目不是更合理吗?因为他是委托外边儿加工。
公司购买手机作为福利发给员工,怎样做账
你好,我第一次申报小规模0申报公司,成立后未经营过,没建账没开过银行户,今天申报第一季企业所得税,第一季从业人数必须填1?资产必须填0.01?是体统强制比对的对吧?资产负债表还去改100元到那个项目吗?比如货币资金?还是不用管?公司也没实际经营过也没资产
(31)31日,结转本月已销A材料成本10000元。
有收入没有成本可以吗?
你们是什么公司呀,没有成本?
咨询服务
这种计入主营业务成本可以的
借:主营业务成本,贷:个人所得税,贷:银行存款,劳务费的发票做这样的分录,可以吗?
还要通过应付职工薪酬这个的
没明白,刚刚您不是说记入主营业务成本吗?怎么又说进应付职工薪酬啦?
借:主营业务成本-工资
贷:应付职薪酬
借:应付职薪酬
贷:银行存款
要通过这个科目过度下的意思
老师,有个人所得税,个人所得税分录在哪加上,能给我后面加个数字表现一下吗?
借:主营业务成本-工资
贷:应付职薪酬
借:应付职薪酬
贷:银行存款
应交税费-个税
借:主营业务成本-工资10000 贷:应付职薪酬10000 借:应付职薪酬10000 贷:银行存款8400 应交税费-个税1600,是这个意思吗?
是的, 是的,就是这个意思的
应付职薪酬不是支付本单位员工的工资吗?劳务费也能走应付职薪酬吗?
是的,也要走应付职工的,他也是工资
不是本公司的员工,劳务费的那种?
是的,也要通过应付职工的
咨询服务业务,劳务费能进主营业务成本,老师您确定吗?
因为这个行业成本本来就少呀,不做成本,那你们费用就偏多了,我一个朋友是这个行业,也是这样做的