你好,这个不需要交纳印花税的。
老师好!我司与客户签订三年劳务服务合同,合同金额1400万,每月开票31万。请问我们的印花税怎么计算呢,按合同总额一次计算,还是按每个月实际服务费来计算印花税呢?这个税是要客户交还是我司交?该合同的印花税率是0.3‰吗?
老师您好,印花税租赁合同(比如22年1月签的,)我们租给客户LED屏,按次收费,一个月结算一次,请问印花税是每次开票的月份我都申报一次印花税对吗,因为合同中没有确定的合同金额,只是签了一场多少钱,签多少年这样
老师,我们洗涤行业,破损的我们需要承担,我们开票金额是洗涤费金额,但是对方回款是洗涤费减赔偿,我们开票金额和收款金额不一致,我们的意思是开票金额=洗涤费-赔偿,这样我们的收款和开票是一致的。但是对方不愿意,说是税务局要求,赔偿不能减少开票金额,这个怎么处理呢
老师像装卸费是和对方签了个装卸承包合同(一年一签),没有具体的金额。账是每个月结一次。这种情况要交印花税吗
请问,我们的销售合同有每月一签的,也有一年一签的长期购销合同,但基本上都是每月开票,那印花税也是按期申报吧?就是税款所属期那里一个个月选?按每个月开发票金额报?
老师,收到税务局社保费工作提醒,贵单位在年度缴费工资申报过程中不在不实情况,请登录单位社保缴费工资调整模块进行修改。老师,我想问一下我这是具体哪个地方申报的不对,怎么能避免这个情况的出现?
老师好,一般纳税人公司购小汽车,进项税正常抵扣吗?会计科目借固定资产增值税进项税 贷,银行存款。然后下月计提折旧?
工伤保险先行垫付的钱计到其他应收款里了,保险补贴回来钱后,该怎么做账
老师,建筑公司,简易计税的收入,销项税不能抵扣进项税吗?是管理费用不能抵扣,还是所有的进项都不能抵扣?进的原材料和运费的进项能不能抵扣
职工福利费是按照工资发生额的14税前扣除。剩下的金额。下年扣除是吗
老师,12月份我们暂估了某单位的发票成本,现在,老板说对方没那么快给我们开票,我们要写什么书面资料把它反冲回来
老师,我们公司投资人名下没有个体,个独,合伙企业,今天我打开自然人客户端提示需要申报个人生产经营所得税B表,以前没有遇到过,怎么申报呢?
老师有运保费的话,报关单上的金额和开票的金额不一样的吗
预算利润为负数,实际利润也为负数,要如何计算完成率
残疾证可以覆盖120人使用,然后公司工资申报人数年平均是60人,残疾人当年只买6个月,当年是否需要缴纳残保金?