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请问 收到专用发票的差额发票 扣除额是算成本 差额部分进费用(是用不含税的金额减去扣除额还是用价税合计数减去扣除额) 价税合计是其他应付款?

2024-06-11 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 09:56

差额的专票,你加税合计做账就可以的。这个差额是针对销售方来的,和购买方没有关系。你全额都可以抵扣。

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快账用户7248 追问 2024-06-11 09:59

差额部分的是怎么入账 是用不含税的金额减去扣除额还是用价税合计数减去扣除额

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齐红老师 解答 2024-06-11 10:00

不含税的金额减去不含税的成本。

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相关问题讨论
差额的专票,你加税合计做账就可以的。这个差额是针对销售方来的,和购买方没有关系。你全额都可以抵扣。
2024-06-11
同学你好 对的 是这样的
2023-11-15
你好,同学。是按照含税的总收入减去可扣除金额之后,除以1.01。也就是前者。
2020-10-19
你好 收入减分包款 一般根据发票 对方也是异地的话他也得预缴之后才可以
2022-12-30
按备注栏上的扣除额入成本
2023-03-10
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