你好 建的是个不动产是吧 甲方的经营范围有哪些?
某电子企业为增值税一般纳税人,201x年2月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元,货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。(2)将20台新试制的B产品分配给员工,单位成本为6000元,该产品售价为8000。(3)单位内部基本建设领用甲材料1000公斤,每公斤单位成本为50元。(4)改、扩建单位幼儿园领用甲材料200公斤,每公斤单位成本为50元。同时领用A产品5台,A产品成本为7000。(5)当月丢失库存乙材料800公斤,每公斤单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元,全部取得增值税发票并通过了认证。其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕。购销货物增值税税率均为13%。要求:(1)计算当月销项税额。(2)计算当月可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额。(4)作出相应的账务处理
光华公司是一家传统的制造企业,生产并销售甲、乙产品,是增值税一般纳税人,以下是该公司2022年9月发生的经济业务(要求:根据所给材料编制会计分录并写在A4纸上,注明班级姓名,写好后拍照上传即可。注意分录书写格式;如有特殊业务,注意写上明细科目):(1)1日收到投资者投入的货币资金400000元已存入银行。(2)2日收到投资者投入的不需要安装的设备一台(不考虑增值税),协商作价100000元。(3)3日取得短期借款120000元,已存入在银行开立的存款账户。(4)5日接到银行通知,短期借款利息为7500元,暂未支付。(5)8日从惠发公司购入甲材料,对方开具的增值税专用发票注明金额40000元,税额5200元,价税款合计45200元,已用银行存款支付,但材料尚未运达企业。(6)11日从惠发公司购入的甲材料运达企业,甲材料运费200元,已用现金支付。(7)13日购入的甲材料已验收入库,甲材料的实际成本是40200元。(8)14日用银行存款支付生产车间发生的水电费800元。(9)15日用现金支付职工工资190000元。(10)20日本月生产甲、乙两种产品各50件,甲产品
1.美华集团投入该企业全新设备一台,投资双方确认其价值为300000元。2.向外地某单位购入甲材料5000千克,单价为8元;购入乙材料10000千克,单价为4元;金额共计80000元,增值税税率为13%,增值税进项税额为10400元。材料已验收入库,货款以商业汇票付讫。企业采购材料采用计划成本计价。3.汇总计算:本月应付职工工资为67200元。其中:生产车间的工人工资为40000元,车间管理人员的工资为7200元,厂部管理人员的工资为20000元。4.生产车间为制造A产品领用材料一批,其价值为9400元,厂部领用一般性耗用材料400元。5.以银行存款支付厂部行政管理部门水电费1600元。一、写出会计分录二、请你为该企业选择一种账务处理程序,并且简要说明理由。三、月末该企业银行存款的账面余额为41500元,而其开户银行发来对账单上的余额为51200元。请你简要分析原因并且提出处理方案。四、企业某管理人员提出虚增收入“粉饰”会计报表的建议请你从会计报表作用、《会计法》及会计人员职业道德三个方面进行论述
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师,甲乙双方合作建光伏电站,甲方提供主要材料给乙方,并提供13%专票,乙方负责电站建好前的所有费用,建好后再把每个建好的电站分别做为单独的整体销售给甲方,开13%的专票,想问一下乙方的账务处理,是把没个建设的电站分别做库存商品吗,建设过程是收集生产费用,制造费用吗?
老师,现在年度缴费工资调整是填写去年的平均工资,年度总工资是应发工资数吗?不算年终奖金是吧?社保基数4416,应发工资高,比社保基数多3倍。这个金额怎么全合适啊?
是的,社保基数4416工资高
你好我想问我想问下如果把3个月的凭证装订在一起封住凭证号数是怎么填的呀,直接从第一个月01到最后一个月最后一张纸的凭证号数嘛,但是每个月凭证张数不一样
查账征收个体户 2024年不用申报工资薪金 2025年1月才开始,但是在1月底发放了2024年12月的工资+2025年1月工资+年终奖 每个人合计1万多,并且通过对公账户发放了, 不想提前交个税,请问有什么好的方法处理吗?
物业公司成本票不够 有哪些方法可以提供成本票 合理避税吗
现在交社保的账务处理 都需要提前计提吗 我现在交社保都还是写的 借:管理费用-社保费 其他应收款-社保 贷:银行存款
老师,企业的办税员和开票员能是同一人吗
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
2024年固定资产折旧多计提了一遍,该如何调账
工资结算方式选日工资制是什么意思
老师好,电站是建在房顶上的,是不动产,甲方是工程施工,电力设备安装,设备销售,材料销售等,
你直接给对方开建筑服务 你做工程施工完工之后转主营业务成本。
对方要求开13%的发票,我百度一下,一般电站是做固定资产管理,但现在的情况等于是我们乙方建好都直接销售给甲方了,也就不属于我们的固定资产了,建的目的就是为了销售,怎样核算好呢?
如果用开发成本和开发产品来核算是否可以?
你给对方开什么的 直接开电站的吗
开光伏系统设备
你好,那做库存商品里面的。