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老师我想问下公司搞活动赠送给客户的礼品做业务宣传费吗?礼品是单独购买开了发票的?

2024-06-09 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-09 16:15

您好,这个的话,是属于做做业务宣传费的

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快账用户4835 追问 2024-06-09 16:16

那单独购买的礼品可以直接进销售费用-宣传费吗?

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齐红老师 解答 2024-06-09 16:17

可以,单独这个也行

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快账用户4835 追问 2024-06-09 16:18

这样税务那边没问题吗?需要什么附件吗

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齐红老师 解答 2024-06-09 16:19

嗯对,是没问题的,开票回单就行

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快账用户4835 追问 2024-06-09 16:20

赠送客户的不用视同销售做进项税转出吗

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齐红老师 解答 2024-06-09 16:21

赠送的是不需要的

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快账用户4835 追问 2024-06-09 16:21

但是之前书上说要转出?

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齐红老师 解答 2024-06-09 16:28

没有吧,那个是外购的用于福利转出

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快账用户4835 追问 2024-06-09 16:29

送客户的也是外购的,

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齐红老师 解答 2024-06-09 17:43

那没事,外购给职工的,这个是需要转出的,您好

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快账用户4835 追问 2024-06-09 17:47

送客户的不用?

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齐红老师 解答 2024-06-09 18:47

对的增送的不需要转出,这个又规定

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您好,这个的话,是属于做做业务宣传费的
2024-06-09
同学你好 直接计入销售费用,业务宣传费就行,然后客户领用需要来个签字单据就行
2021-03-10
同学您好,如果印有你们公司的LOGO,一般是而已的哦
2020-12-02
您好, 是的,这个直接入销售费用
2023-10-05
公司购买米面油送给客户,通常应计入业务招待费。税务处理如下: 增值税 将外购的礼品米面油送给客户,应视同销售货物,计提销项税额。如果取得了增值税专用发票,其进项税额可以抵扣。 企业所得税 按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。需要注意的是,在进行企业所得税汇算清缴时,要准确计算业务招待费的扣除限额,并对超过扣除限额的部分进行纳税调增。 个人所得税 如果送给客户的礼品价值较大,且属于随机向个人赠送礼品,按照“偶然所得”项目,代扣代缴20%的个人所得税。但如果是在业务宣传、广告等活动中,向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得,按照“其他所得”项目,全额适用20%的税率缴纳个人所得税。如果属于向客户提供的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品,则不需要代扣代缴个人所得税。
2025-01-11
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