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外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账款?对吗? 应付账款后面 二级科目 应该写什么? 写人名吗? 还是写劳务费? 怎么写二级科目比较好? 做应付账款还是做应付职工薪酬?

2024-06-06 21:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 21:45

您好 外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账 对的 应付账款后面 二级科目 应该写人名 做应付账款

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快账用户9629 追问 2024-06-07 14:05

支付的时候借应付账款 贷银行存款 对吗? 然后呢月末结转的时候怎么结转? 研究阶段费用化支出不是每个月末都要转平吗? 月末这个结转的凭证怎么做?

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齐红老师 解答 2024-06-07 14:13

请问是费用化支出还是资本化支出

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快账用户9629 追问 2024-06-07 14:14

费用化支出

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齐红老师 解答 2024-06-07 14:14

请问收到劳务费发票了吗

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快账用户9629 追问 2024-06-07 14:15

发票收到了

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齐红老师 解答 2024-06-07 14:16

借:研发支出-费用化支出 贷:应付账款 月末的时候结转 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化支出

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快账用户9629 追问 2024-06-07 15:28

是什么时候支付 什么时候结转是不是? 要是6月计提了,6月就不能结转了是不是? 因为6月结转时候不平 7月才支付

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齐红老师 解答 2024-06-07 15:48

不是的 是什么时候确认收入 什么时候把劳务成本结转到主营业务成本

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快账用户9629 追问 2024-06-07 18:21

确认收入的意思是什么? 意思是研发出来产品外卖售卖了? 怎么把劳务成本结转到主营业务成本?做什么凭证?

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齐红老师 解答 2024-06-07 18:22

对不起 把问题回复错地方了 实在不好意思 抱歉

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齐红老师 解答 2024-06-07 18:23

是发生劳务费的时候计提 如果是费用化的支出 然后月末就结转

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齐红老师 解答 2024-06-07 18:24

应付账款科目月末不平没事的哈 不影响损益

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您好 外聘的研发人员的劳务费 , 计提的的时候是贷应付账 对的 应付账款后面 二级科目 应该写人名 做应付账款
2024-06-06
外聘的研发人员的劳务费,在计提时不是贷应付账款,而是贷应付职工薪酬。这是因为劳务费属于职工薪酬的一部分,应计入应付职工薪酬科目。
2024-06-06
您好,这个是贷方应付账款,这个直接写劳务费就行
2024-06-06
你好,要是补偿性的就计入福利费。是赔款性质的。是记得营业外支书才恰当。
2023-06-08
不是 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-11-02
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