您好 建筑企业是跨区域涉税事项报告填写,合同金额填写价税合计 您合同金额不是价税合计么
增值税预缴表是按跨区域涉税事项报告表里的合同金额填写吗
老师!建筑公司跨区域涉税事项增值税预缴填报是按开票金额的2%预缴是吗?还是合同金额预缴?
老师,请问建筑行业跨区域涉税预缴增值税填写销售额的时候是含税金额还是不含税金额。
你好,我问下跨区域涉税事项报告表,合同金额是写总的合同金额,还是本月开票金额?跨区域预交税款表,销售额了?
老师,跨区域涉税事项报告这个合同金额是含税还是不含税呢,
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
合同有价税合计,有不含税金额有税额
那合同金额应该是价税合计哈
好的,那我预缴那里填写什么
就是这个销售额,还有附加税的
请问您可以把您说的预缴界面截图一下呢 然后标识出来
销售额填写合同不含税金额吗??附加税底下要填的嘛?有减免性质代码的嘛
您说的是异地预缴申报表 对么
是的,这个就是异地预缴申报的表
销售额是不是填写合同不含税金额?预缴2%灰色不能填的。但是合同金额。我们没有开完出去,需要按合同全部预缴先拿
预缴的时候 按照本次需要开具发票的价税合计金额填写销售额 跟我们平时说的销售额有点区别
那就是我合同总金额1562643.46元。 5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。那我需要325883.71+400=326283.71 价税合计金额填写销售额?
还有附加税那里怎么填啊?减免性质代码要选嘛?
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈
抱歉 前面回复错问题了 对不起 合同总金额1562643.46元。 5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。需要325883.71+400=326283.71 价税合计金额填写销售额 是的
附加税根据增值税填写啊 您销售额超过10万了 没有减免
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈 这个。我们是分包方吖。怎么差额预缴吖
抱歉 前面回复错问题了 对不起 您看我说了一句 是另外一位学员也问的建筑服务开具发票的哈 不是针对您这个问题
5月开票,6月预缴可以的吧?5月我填写的时候提醒所属期大于当前日期。那我6月预缴了,6月申报5月增值税 要填写附表四,建筑服务预征需要填写不
5月开票,6月预缴可以的 6月预缴了,6月申报5月增值税 要填写附表四,建筑服务预征需要填写